问题已解决
老师您好,我们外账因为发工资和支付电费发票都没走对公账户,做外账时走的是其他应收款,后来导致其他应收款贷方余额很大,应该怎么冲平
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,你分录怎么写的,具体写一下
2021 11/24 15:57
84784947
2021 11/24 16:21
发工资时
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款—XX
付电费时
借:制造费用—电费
贷:其他应收款—XX
每个月发工资只是光做账,实际是没发工资,每个月的电费发票户头虽然是公司的名,但是都没有通过公户转账
佟老师
2021 11/24 16:23
你好,那谁支付这笔钱
84784947
2021 11/24 16:25
公司经理
佟老师
2021 11/24 16:36
那你就是现在支付给她,然后做分录
借其他应收款
贷:银行存款