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老师您好,我们外账因为发工资和支付电费发票都没走对公账户,做外账时走的是其他应收款,后来导致其他应收款贷方余额很大,应该怎么冲平

84784947| 提问时间:2021 11/24 15:55
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,你分录怎么写的,具体写一下
2021 11/24 15:57
84784947
2021 11/24 16:21
发工资时 借:应付职工薪酬       贷:其他应收款—XX 付电费时 借:制造费用—电费        贷:其他应收款—XX 每个月发工资只是光做账,实际是没发工资,每个月的电费发票户头虽然是公司的名,但是都没有通过公户转账
佟老师
2021 11/24 16:23
你好,那谁支付这笔钱
84784947
2021 11/24 16:25
公司经理
佟老师
2021 11/24 16:36
那你就是现在支付给她,然后做分录 借其他应收款 贷:银行存款
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