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老师,发票是7月的,做账做到6月了,怎么处理呢?

84785026| 提问时间:2021 11/24 18:59
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,发票是7月的,做账不可以做到6月
2021 11/24 18:59
84785026
2021 11/24 19:03
是呀,当时没注意,现在怎么做呢?
紫藤老师
2021 11/24 19:04
需要把发票拿出来的了
84785026
2021 11/24 19:16
我想把发票拿出,本月红冲以前凭证,然后按拿出后的发票从新入账
紫藤老师
2021 11/24 19:17
你好,对的,你的理解是对的
84785026
2021 11/24 19:19
还有经常付了房租费,做的预付账款,然后每月正常摊销,发票都是次月或则次次月才能收到,收到发票后做的借,应交税费 进项税费  贷预付账款,这样处理可以吗?
紫藤老师
2021 11/24 19:21
 你好,那样也是可以的
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