问题已解决
老师,账上有个在建工程挂账,还有部分票没开业,一直没结转到固定资产,想固定资产折旧里,可不可以把现挂账的在建工程结转到固定资产,后期票来了再补结转
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速问速答你好,你要转的话,全部都转后期发票到了你再红冲之前暂估的,然后再做发票。
2021 11/25 08:59
84785037
2021 11/25 09:02
你的意思是把未开票的数字暂估挂账,再合部把在建工程结转到固定资产,就可以折旧了,是不是,以后票来了用票冲减暂估就行,是吧
郭老师
2021 11/25 09:03
是的,是这么理解的。
84785037
2021 11/25 09:04
那暂估的数字不准确,怎么办,跟对方沟通过,可能老板会让优惠,现在就不知道老板想优惠多少里
郭老师
2021 11/25 09:05
没必要和之前一致的暂估本来就不是一个准确的。
84785037
2021 11/25 09:07
那转为固定资产后,要做固定资产卡片,固定资产金额不确定的话,最后卡片再重新变更吗
郭老师
2021 11/25 09:08
好这个需要问下你软件售后那边。