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24.甲公司为增值税一般纳税人,本年7月购入一栋办公楼,取得的增值税专用发票上注明价款 20000、增值税额180000元。当月用银行存款支付了款项,办妥相关产权转移手续。甲公司本年7 月对取得的增值税专用发票进行了认证。要求:对甲公司上述业务进行账务处理。

84785013| 提问时间:2021 11/25 20:49
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:固定资产20000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 您这题有问题把 价格比税款还低
2021 11/25 20:50
bamboo老师
2021 11/25 21:00
借:固定资产2000000 借:应交税费-应交增值税-进项税额180000 贷:银行存款2000000+180000=2180000
84785013
2021 11/25 21:00
24.甲公司为增值税一般纳税人,本年7月购入一栋办公楼,取得的增值税专用发票上注明价款 2000000、增值税额180000元。当月用银行存款支付了款项,办妥相关产权转移手续。甲公司本年7 月对取得的增值税专用发票进行了认证。要求:对甲公司上述业务进行账务处理。
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