问题已解决

麻烦有经验做过出口退税的老师解答下这道题目,谢谢(分生产型和贸易型)

84784971| 提问时间:2021 11/26 15:44
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乐多老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
您好,本月有应交增值税,就不会产生应退税额,全部为当期免抵税额=100*13%=13万
2021 11/26 16:11
84784971
2021 11/26 16:21
应交增值税多少呢
乐多老师
2021 11/26 16:29
你好,应交增值税为0
84784971
2021 11/26 16:35
你不是说有应交增值税吗?
乐多老师
2021 11/26 16:47
你好,我所说的有应交是内销的应纳税,和外销的免抵退税抵减了
84784971
2021 11/26 16:53
为什么是0呢,能解释吗?
84784971
2021 11/26 16:53
数字具体解释哦
乐多老师
2021 11/26 17:00
你好,内销应纳税额=5,当期免抵退税额=13,所以是不用交税的
84784971
2021 11/26 18:26
这道题目不合适分生产和贸易两种情况吗,难道这两种情况一样的?
乐多老师
2021 11/26 19:00
你好,纳税处理方法是一样的
84784971
2021 11/27 10:50
当月免抵退税额是怎么计算呢
乐多老师
2021 11/27 10:53
你好,当期“免、抵、退”税额=当期出口货物离岸价(FOB)×外汇人民币折合率×出口货物退税率-当期“免、抵、退”税额抵减额;   当期“免、抵、退”税额抵减额=当期免税购进原材料价格×出口货物退税率
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