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请问预存返现,比如存1000元钱留着买货物,商家立马返200现金,分录怎么写,涉及的税费怎么处理,开什么票?另外消费满1000返现金200又怎么处理账务?

84785035| 提问时间:2021 11/28 12:15
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答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好 借 银行存款 1000 销售费用 200 贷 预收账款 1200 实际消费时再开发票
2021 11/28 12:16
84785035
2021 11/28 12:22
满500返200购物券呢?
答疑苏老师
2021 11/28 12:34
你好,是一样的分录。
84785035
2021 11/28 14:50
客户存了1000我们给客户返现200,那么预收款应该还是1000呀,那200已经给了客户,客户实际只存了1000,借银行存款1000销售费用200贷预收账款1000 银行存款200 老师,如果按我这样写是对的,那我应该分开写两个分录还是写一起,可是不是说不能坐支吗?
答疑苏老师
2021 11/28 14:52
你好,你们的预收应该是1200,因为你们的负债是1200 ,银行存款在贷方200,你们实际并没有支付银行存款的哦!
84785035
2021 11/28 14:55
老师,我们负债是1200 可是客户下次消费,他不能按预收账款1200消费呀,因为他只存了1000,所以我看不懂预收写成1200什么意思
答疑苏老师
2021 11/28 14:58
你好,这个返现200,不是给冲的卡里吗?是直接给的现金吗?
84785035
2021 11/28 15:12
是的,给的现金,给的现金需要分开这分录吗
答疑苏老师
2021 11/28 15:14
你好,是的,那就需要分开做分录。
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