问题已解决
老师好!上季度有笔已经开票的数据挂应收时二级科目放错了,7月份本应该是:应收账款——A公司2000贷:主营业务收入 2000,错把A公司1000放在b公司的应收款了并在当月确认b公司的收入。8月份收到 A公司的2000元货款,发现入错科目,又做了:借:应收账款--A公司1000 贷:主营业务收入1000 ,后来发现账务处理是错的,请问这个需要怎么处理?
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速问速答同学你好,先把8月做的分录,红冲,借:应收账款--A公司负数1000 贷:主营业务收入负数1000,再调整7月的分录,借:应收账款--A公司,负数1000,借:应收账款--B公司,正数1000。
2021 11/28 15:15
84784959
2021 11/28 15:25
老师。这样处理A公司的账就不平了,科目余额表期末贷方余额变成2000了
王雁鸣老师
2021 11/28 15:26
同学你好,不会吧,你说的是应收账款,还是主营业务收入啊。
84784959
2021 11/28 15:31
老师,是应收账款的账不平
王雁鸣老师
2021 11/28 15:35
同学你好,你的账上原来是平的,也就是期初余额是0,不需要再调整了吧。还是你的描述我没有理解啊。
84784959
2021 11/28 15:40
7月份A公司2000元都做了收入了,只不过其中1000入错科目了,8月份又重新多入了A公司1000的收入,所以导致报税时发现金蝶账的收入比税收入多了1000,现在虽然账是平的,到时8月份的金蝶账营收比税的营收不一致,要怎么样把入错应收的二级科目调整过来?
王雁鸣老师
2021 11/28 15:47
同学你好,也就是要先冲8月的收入,借:应收账款--A公司负数1000 贷:主营业务收入负数1000,这样收入就会一致了。
84784959
2021 11/28 15:49
但是冲完了应收账款A公司账又不平了,贷方有1000
王雁鸣老师
2021 11/28 15:52
同学你好,按你的描述,按我的理解,这样是对的,也就是你的描述是应收A公司1000元,结果是A公司拿来了不2000元,这样的话,A公司贷方有1000元,是对的。
84784959
2021 11/28 15:58
老师,我公司在7月份为A公司开具了2000元的普票,会计才做了a公司1000元的收入,另外1000元错入了b公司的应收并在当月确定了收入。A公司的2000元已经在8月份全部付清
王雁鸣老师
2021 11/28 16:01
同学你好,这样的话,再做一个分录,借:应收账款--A公司,1000元,借:应收账款--B公司,负数1000元,就平了。