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老师,发现30年12月份的工资金额计提错误,少计提了,那我可以直接在10月份补计提或者更正吗?

84784982| 提问时间:2021 11/29 10:34
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;  补计提即可。 可以的。 但是需要走以前年度损益调整 科目处理   
2021 11/29 10:34
84784982
2021 11/29 10:40
那这个分录如何做呢?当时做的是其他应付款支付的10000。12月份实际应该是235500元,麻烦老师帮忙把正确的分录写了,谢谢。
meizi老师
2021 11/29 10:42
你好;     那你少计提了多少 ; 说下少计提金额 
84784982
2021 11/29 10:52
少计提并且少发放了225500元
meizi老师
2021 11/29 10:56
你好; 那你就补计提 :借以前年度损益调整225500贷应付职工薪酬-工资225500  ‘  借  ’ 利润分配-未分配利润225500    贷   以前年度损益调整 225500  ; 看是否影响了所得税 ; 还得调整所得税的 
84784982
2021 11/29 11:17
那这个影响企业所得税是影响20年的吗还是影响21年的呢?因为之前也做了暂估,而且这个暂估还没有冲掉。
meizi老师
2021 11/29 11:18
 你好;    是的。 影响你2020年的所得税的;    做了暂估是暂估什么 ?   
84784982
2021 11/29 11:23
暂估成本,但是目前都还没找回发票,这样的话我可以用少计提的工资正常做了,然后冲掉之前未补发票的暂估冲掉吗?
meizi老师
2021 11/29 11:25
你好 ;   可以的。 收到发票  冲你暂估分录。 确实 收不回来的直接调整差异金额即可  
84784982
2021 11/29 11:33
那这个差异调整分录又该如何做呢?平时也都是直接冲红掉的,然后该交税就交税,这个跨年了,那要如何处理呢?麻烦老师帮忙写下分录,20年12月份挂暂估借:主营业务成本24万 应付账款~暂估24万。
meizi老师
2021 11/29 11:34
你好;    收不回来的 ;差异走以前年度损益调整 来补做; 你做了24万的工资 ;而你实际是多计提了 1.45万了哦   
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