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老师,我公司为一般纳税人,这个月销项税务大于进项税额,账务处理怎么做

84785019| 提问时间:2021 11/30 10:20
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
你好,销项大于进项的话,月末要做一笔分录 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷 应交税费——未交增值税。
2021 11/30 10:21
84785019
2021 11/30 10:25
老师,转出未交增值税,这个金额是销项税与进项税的差额,借方的转出未交增值税一直挂着的这个金额怎么处理?
小锁老师
2021 11/30 10:27
这个不用处理,你只要下期还有进项,他自然就没了
84785019
2021 11/30 10:31
老师,转出未交增值税分录,借:应交税费_增值税_销项税额,贷:应交税费_增值税_进项税额,应交税费_未交增值税,这样做可以吗?
小锁老师
2021 11/30 10:32
你这样做不规范呀。。我说的是规范的的处理。
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