问题已解决

老师,请问一下企业购买一台机床(不含税价:387256.64;税额:50343.36;含税价:437600元),发票是分四张开专票每张数量是0.25台(每张不含税:96814.16;税额:12585.84;含税:109400),发票是在不同月份认证抵扣的,这个要怎么做账?

84785017| 提问时间:2021 11/30 14:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好,四张发票是一起开的么
2021 11/30 14:42
84785017
2021 11/30 14:44
是的,是一起开的
立红老师
2021 11/30 14:52
同学你好,如是一起开的 借,固定资产 借,应交税费一应增一待认证进项税额 贷,银行存款 抵税时 借,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一待认证进项税额
84785017
2021 11/30 14:54
这个要折旧多少期
84785017
2021 11/30 14:56
还有一个问题,企业购买1台机床,供应商那边分期开票过来,这个要怎么做账
立红老师
2021 11/30 15:05
同学你好,生产设备折旧年限是10年; 供应商那边分期开票过来,这个要怎么做账——先计入预付账款,等票全部开完后再转入固定资产 
84785017
2021 11/30 15:06
可以做一个明细的分录给我吗
立红老师
2021 11/30 15:12
借,预付账款 贷,银行存款 借,固定资产 借,应交税费一应增一进项 贷,预付账款;
84785017
2021 11/30 15:15
如果是先拿到0.36台机床的发票抵扣了,还有一部分发票没有开出这是这样做吗?
立红老师
2021 11/30 15:40
同学你好, 先取得发票先抵扣的税额可以直接计入进项税额中;
84785017
2021 11/30 16:01
要怎么做分录呢
立红老师
2021 11/30 16:23
同学你好 借,预付账款 借,应交税费一应增一进项 贷,银行存款; 借,固定资产 贷,预付账款;
84785017
2021 11/30 16:25
好的,谢谢老师、
立红老师
2021 11/30 16:27
不客气的,祝您 学习愉快 ;
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~