问题已解决
老师,我们是建筑企业,也是被**方,所有项目都是这种模式,收入**费和税金,剩下的工程款,**方提供发票拿走工程款。如果我要核算每个项目的利润,要怎么去核算呢?
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速问速答同学你好,先计算每个项目毛利润,就是收入**费和税金,扣除这个收入**费和税金的税金,再减去应分摊的费用,来核算每个项目的利润。
2021 11/30 20:19
84785022
2021 11/30 20:29
老师,我不用再去核算整体开了多少发票,确认了多少收入,也不用管来了多少成本票,只核算税金和管理费这一块即可是吗?
王雁鸣老师
2021 11/30 20:56
同学你好,是的,我的理解是这样的。
84785022
2021 11/30 20:58
老师,假如我每个月交的税金,比如说季度所得税,怎么分摊到每个项目呢
王雁鸣老师
2021 11/30 20:59
同学你好,建议使用每个项目毛利润的金额,来分摊。
84785022
2021 11/30 21:03
老师,我们公司和开发公司签的合同是100万,但是我们和**方签的合同也是100万,仅仅从里面收取税金和管理费,我用的是新收入准则确认收入和成本,那这样,毛利收入减成本是不是0?
王雁鸣老师
2021 11/30 21:11
同学你好,是的,是0元。
84785022
2021 11/30 21:12
那项目利润的毛利是0,那再怎么核算利润呀?
王雁鸣老师
2021 11/30 21:18
同学你好,就按收取的管理费和税金来做为毛利润就行了。
84785022
2021 11/30 22:04
老师,那我说的毛利是0,您说是对的?毛利润减去费用和缴纳的税金,就是利润总额了,再减去所得税,流失净利润,对吗老师?
王雁鸣老师
2021 11/30 22:06
同学你好,不好意思,是我看错了,理解错了你说的话了。毛利润减去费用和缴纳的税金,就是利润总额了,再减去所得税,就是净利润,对的。
84785022
2021 11/30 22:27
老师,简易计税项目,我们收到的**方给我们的劳务费发票,我们差额计税,是普票,是不是要价税分离,做到借:合同履约成本 应交税费-简易计税 贷:预付账款呢?
王雁鸣老师
2021 11/30 22:29
同学你好,对的,这是其中的做法之一。
84785022
2021 12/01 07:01
价税分离意味着简易计税方式下,劳务可以差额对吗老师?还有什么做法呢老师
王雁鸣老师
2021 12/01 07:18
同学你好,对的,还有就是收入差额开票,只记差额的税金,成本不记税金。
84785022
2021 12/01 07:20
老师,运营部让统计这个月的产值,是不是就是我这个月开发票的金额呢?还是其他数据呢?
王雁鸣老师
2021 12/01 07:37
同学你好,就按开发票的金额即可。
84785022
2021 12/01 07:39
老师,总成本,这个怎么填啊,这样的话,利润和我刚才说的就不一致了
王雁鸣老师
2021 12/01 07:57
同学你好,就按利润表上的成本金额填写即可。