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老师,补提厂房租金该怎么做分录

84784959| 提问时间:2021 12/01 09:49
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借制造费用贷、银行存款。
2021 12/01 09:50
郭老师
2021 12/01 09:58
你好,正常做就可以的,你的补助单独做借银行存款贷专项附加扣除。
郭老师
2021 12/01 10:04
你们没有公户支付吗?你收到这笔补助没有支付出去啊。
郭老师
2021 12/01 10:08
那就挂账就可以的完整的分录,借研发支出贷其他应付款收到钱,借银行存款贷专项应付款,借专项应付款贷营业外收入。
郭老师
2021 12/01 10:10
你的专项应付款不能一直挂着有余额吧,你都已经有用途发生 不过是没有支付。
郭老师
2021 12/01 10:13
减15万的,其他的还没有发生的先不用转。
郭老师
2021 12/01 10:30
这个不属于正规的处理方法,你们的银行存款你怎么做?
郭老师
2021 12/01 10:30
还没有支付出去,你白得了这一笔钱,你到时候做专项账本怎么做?
郭老师
2021 12/01 10:38
然后有借其他应付款贷银行存款做这个。
郭老师
2021 12/01 10:46
借研发支出贷其他应付款 收到钱,借银行存款贷专项应付款, 借专项应付款贷营业外收入 借其他应付款贷、银行存款。
郭老师
2021 12/01 10:55
你好,那你们怎么会重复支付?
郭老师
2021 12/01 10:55
第二笔支付的是下一个月的话,你可以借预付账款。
84784959
2021 12/01 09:56
老师,是这样的,因为我之前一直记得是研发支出-资本化支出-厂房租金,后来这个月收到一笔财政专用款,我记为专项应付款,所以之后的付的租金我该记到哪个科目
84784959
2021 12/01 10:01
老师,您的意思是 借研发支出-资本化-厂房租金 贷其他应付款-xx公司 是这样吗?老师
84784959
2021 12/01 10:02
那专项应付款贷方余额要一直挂的吗?
84784959
2021 12/01 10:05
厂房租金没有支付出去
84784959
2021 12/01 10:07
老师,这笔补助是用在研发的呀, 借专项应付款-厂房租金 贷其他应付款-xx公司
84784959
2021 12/01 10:09
老师,为什么要借专项应付款贷营业外收入
84784959
2021 12/01 10:13
老师,收到财政资金100万元,房租15万元,那您这个分录后面的金额是100万还是15万
84784959
2021 12/01 10:25
老师,想问一下 借专项应付款-厂房租金 贷其他应付款-xx公司 我这个分录有什么问题呀,我不想用营业外收入,
84784959
2021 12/01 10:36
老师,我要是已经支付了, 借专项应付款-厂房租金 贷银行存款,这样对吗?
84784959
2021 12/01 10:44
什么意思,老师?麻烦老师写一下整体的分录
84784959
2021 12/01 10:50
老师,如果我现在付了钱,我就不再记研发支出了,之前是借研发支出厂房租金 贷银行存款现在我直接就改成借专项银付款-贷银行存款,这样不可以吗?
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