问题已解决

你好,我上个月开的发票开错了,忘记作废了,也没给对方寄过去,这个月初一发现,做了红冲,我是需要把开错的和红冲一起做账吗,还是蓝字开错的上个月做账,红冲这个月做账这个月抵扣下个月的用于2.蓝字发票和红冲发票的二三联我需要怎么处理

84785045| 提问时间:2021 12/01 11:04
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 ;    是的。  没有作废就得按月来做账的;  没有红冲先就 根据开票情况做账的 ;      2. 你是一般纳税人 还是小规模 ;  正常和你 红冲后的 发票一起做红冲分录   
2021 12/01 11:05
84785045
2021 12/01 11:06
一般纳税人
84785045
2021 12/01 11:07
那也就是,蓝字发票我先做上个月的账,红字发票做这个月的账
84785045
2021 12/01 11:08
那我两种发票的二三联呢,和作废发票放一起还是有别的用处啊
meizi老师
2021 12/01 11:09
你好 1. 是的 。 2.  你红冲的时候才做红冲分录处理 。  作废 跨月了不存在作废了。 只能做红冲哈   
84785045
2021 12/01 11:13
那蓝字和红字发票的二三联还有用吗
meizi老师
2021 12/01 11:14
你好;放着 和你红字发票一起做红冲分录  
84785045
2021 12/01 11:16
就是说我这个月要把蓝字发票的二三联和红字发票的一二三联放一起附到这个月的红冲账后面是吗
meizi老师
2021 12/01 11:18
你好; 是的。 就可以 这样处理的  
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~