问题已解决
账上应收款是某某人,但是客户打款过来的话是另外一家公司名称,请问怎么销应收款,怎么做账比较好
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速问速答你好,这个可以让个人写的说明就可以。
2021 12/02 11:45
84784972
2021 12/02 11:49
那是不是借:银行存款。贷:应收-某某人;但后面的凭证是另一家公司的回单,这样OK吗?
东老师
2021 12/02 11:50
对的,没问题 可以这么做
84784972
2021 12/02 12:02
另外想问一下,餐饮行业的话,算成本怎么算
东老师
2021 12/02 12:02
抱歉,这个餐饮的我没做过 可以问问其他老师
84784972
2021 12/02 15:58
之前接了个活动,教别人做手工,买了些原材料,请问怎么账务处理
东老师
2021 12/02 16:00
这个原材料是干什么用的呢?
84784972
2021 12/02 16:00
就是教人做手工。用到的
东老师
2021 12/02 16:01
可以进入到你的主要成本。
84784972
2021 12/02 16:33
是这样的,我们没收钱
东老师
2021 12/02 16:34
等于就是白用了是吗
84784972
2021 12/02 16:36
嗯,是的,不收钱。但是原材料自己出钱买的
东老师
2021 12/02 16:36
那这个可以进入到营业外支出。
84784972
2021 12/02 16:45
可否走管理费用-福利费,就当自己员工做的东西,因为是员工先前垫付的钱
东老师
2021 12/02 16:47
也可以进入到这个也可以。
84784972
2021 12/02 18:21
员工工伤,报销的医疗费,入哪个科目
东老师
2021 12/02 18:21
记入到员工福利费里面就行
84784972
2021 12/02 18:22
借:管理费用-职工福利。贷:银行。可以吗
东老师
2021 12/02 18:26
借:管理费用-职工福利。贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷:银行。可以吗