问题已解决
境内公司在境外采购商品并在境外销售,境内公司跟该业务相关的成本费用,是不是不能做增值税进项抵扣?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答学员你好,境内公司跟该业务相关的成本费用,不能做增值税进项抵扣
2021 12/02 12:13
84784958
2021 12/02 12:17
这类业务的收入还需要填写增值税申报表么?要填的话,填写在什么位置呢?
悠然老师01
2021 12/02 12:25
这类不需要填申报表,销售方的该业务均是在境外完成的交易,不涉及增值税,故不需要开具增值税发票
悠然老师01
2021 12/02 12:26
不过各地的解读可能有差异,建议跟当地税务确认
84784958
2021 12/02 13:49
公司有经营多个业务,其他业务也会产生收入销项税。其他业务的销项税可以抵扣上述项业务在境内产生的增值税进项么?境内会有运营团队,会产生与该业务相关的运营推广,办公费等,会产生进项。
悠然老师01
2021 12/02 14:38
其他业务也会产生收入销项税,其他业务的销项税不可以抵扣上述项业务在境内产生的增值税进项,只可以抵扣其他业务收入对应的进项税
84784958
2021 12/02 15:53
请问是什么原因呢?具参照的条款可以告知一下么?
悠然老师01
2021 12/02 16:31
学员你好,有规定用于免税项目,非应税项目的进项税不得抵扣