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已付货款但未收到发票,会计分录怎么做?借 应付账款 贷 银行存款 ?收到发票后 是借 工程施工 贷 应付账款 是这么做的吗
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速问速答你好,可以的,可以这么做的。
2021 12/02 15:17
84784978
2021 12/02 15:18
那我收到的发票 税额很多 有留抵税额国税里 那么需要做会计分录体现吗
郭老师
2021 12/02 15:20
借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出。
84784978
2021 12/02 15:22
为什么我看很多人好像不是用那个分录已付货款 而是用预付款做的 有什么区别吗
郭老师
2021 12/02 15:23
借预付账款贷银行存款吗?预付账款和应付账款借方余额都是表示提前支付的,如果不设置预付账款应付账款的可以啊。
84784978
2021 12/02 15:37
好的 隶属于分公司的话股东投资的钱可以使用实收资本这个分录吗
郭老师
2021 12/02 15:39
分公司他没有实收资本,他不分红的。
84784978
2021 12/02 15:41
那完蛋了 我都结账了 我需要反结账去改这个分录吗 ? 那分公司不设立实收资本的话该用哪个分录体现呢 ?
郭老师
2021 12/02 15:44
不用的,你在这个月修改的。
郭老师
2021 12/02 15:44
今天做了分红吗,现在挂往来借其他应收款做这个里面。
84784978
2021 12/02 16:04
那我分录该怎么写啊?都没有分红
郭老师
2021 12/02 16:05
嗯,那你之前账上是怎么做的。
郭老师
2021 12/02 16:06
那你刚才说完蛋了,都结账了,需要反结账,修改修改哪一个?
84784978
2021 12/02 16:08
是说金蝶账套 我做的是借 银行存款 贷 实收资本 。所有的进项都需要做进项转出吗包括我还没在国税勾选的吗
郭老师
2021 12/02 16:09
那你调整一下,借实收资本,贷其他应付款。
郭老师
2021 12/02 16:09
不需要的,这个进项转出是什么原因?
84784978
2021 12/02 16:12
就是我抵扣勾选税额没用完的我做进项转出 那么我未使用的进项票正常录入就好了吗 ?
郭老师
2021 12/02 16:13
你可以以后抵扣的,留着以后抵扣就行。
郭老师
2021 12/02 16:13
进项转出的话,以后都抵扣不了。
84784978
2021 12/02 16:20
那就是不需要做这个分录了? 股东报销的业务招待费 收到发票吃饭的费用发票 这个会计分录需要做吗?怎么做?
郭老师
2021 12/02 16:21
借销售费用,招待费贷,银行存款。
84784978
2021 12/02 16:35
那那些七七八八的发票需要录进金蝶吗 ?分录怎么做啊?
郭老师
2021 12/02 16:36
需要的按这个来就可以的,个人垫付的贷其他应付款。