问题已解决
微信当天收款5000元,第二天实际收到4985元,15元手续费,账务处理: 借:银行存款4985 财务费用15 贷:预收账款5000元,次月收到手续费专用发票 账务处理: 借:应交税费——应交增值稅(进项) 贷:财务费用 这样做账对不对呢? 如果收到的手续费发票是普票该怎么做账?
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速问速答同学你好
这个是可以的
是普票直接全额计入财务费用
2021 12/02 15:31
84784980
2021 12/02 16:14
但是在当月收到款项的时候,已经把手续费计入了财务费用,次月开具的普票就不用做账务处理了吧,或者说还有必要开普票吗?
朴老师
2021 12/02 16:19
这个要开普票的哦
84784980
2021 12/02 17:25
如果次月开具普票,那发生业务的当月手续费该怎么做账呢
朴老师
2021 12/02 17:32
同学你好
计入财务费用就行了
84784980
2021 12/02 17:38
老师,我的意思是当月计入财务费用,次月收到普票,发票该单独装订保存还是怎么处理?
朴老师
2021 12/02 17:57
发票装订在上月财务费用分录的后面