问题已解决

微信当天收款5000元,第二天实际收到4985元,15元手续费,账务处理: 借:银行存款4985 财务费用15 贷:预收账款5000元,次月收到手续费专用发票 账务处理: 借:应交税费——应交增值稅(进项) 贷:财务费用 这样做账对不对呢? 如果收到的手续费发票是普票该怎么做账?

84784980| 提问时间:2021 12/02 15:30
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个是可以的 是普票直接全额计入财务费用
2021 12/02 15:31
84784980
2021 12/02 16:14
但是在当月收到款项的时候,已经把手续费计入了财务费用,次月开具的普票就不用做账务处理了吧,或者说还有必要开普票吗?
朴老师
2021 12/02 16:19
这个要开普票的哦
84784980
2021 12/02 17:25
如果次月开具普票,那发生业务的当月手续费该怎么做账呢
朴老师
2021 12/02 17:32
同学你好 计入财务费用就行了
84784980
2021 12/02 17:38
老师,我的意思是当月计入财务费用,次月收到普票,发票该单独装订保存还是怎么处理?
朴老师
2021 12/02 17:57
发票装订在上月财务费用分录的后面
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~