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请教老师,11月开出的销项票,因为11月发生的成本票在11月没有开出来,实际费用是发生在11月,进项票在12月收到的,,本月申报的话可以把12月收到的进项票税额提前抵扣吗?这样就可以本月申报少交点增值税

84785044| 提问时间:2021 12/03 10:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
不可以的,开票日期必须是11月30号才可以抵扣增值税,你的成本可以在11月份暂估。
2021 12/03 10:59
84785044
2021 12/03 12:40
老师说的对,但是进项税额做不了当月还是抵扣不了,建筑业的人材机暂估分录是怎么做的,月末暂估结转成本的分录呢?
郭老师
2021 12/03 12:45
借库存商品贷应付账款。 借主营业务成本贷库存商品
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