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老师!公司帮客户维修,收到的维保费用500块,应该怎么做账? 借:银行存款500 贷:应收账款500 公司开票出去 借:应收账款500 贷:主营业务收入65 销项税额435 老师!我能不能这样做?

84784974| 提问时间:2021 12/03 11:22
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 怎么销项税额跟收入金额不匹配?
2021 12/03 11:22
84784974
2021 12/03 14:52
这样不对吗
84784974
2021 12/03 14:53
就是 借:银行500 贷:主营业务收入435 销项65
bamboo老师
2021 12/03 15:19
请问您税率是多少
84784974
2021 12/03 15:21
税率是13%的
bamboo老师
2021 12/03 15:23
借 银行存款 500 贷 主营业务收入 500/1.13=442.48 贷 应交税费-应交增值税-销项税额500/1.13*0.13=57.52
84784974
2021 12/03 15:40
老师,要是我们给别人维修东西呢?应该怎么写分录
bamboo老师
2021 12/03 15:41
借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额
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