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老师,这个月有普通发票作废,开票系统和申报表金额不一致,我应该怎么处理?
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速问速答同学
为什么会不一致呢?
这个账务处理是冲减当月的收入和税费、
2021 12/03 11:37
84785021
2021 12/03 11:38
是跨月发票作废
星河老师
2021 12/03 11:40
同学
跨月发票只有红冲 ,没有作废这个说法的。
红冲也是冲你这个月的收入和税费,开票系统也是冲这个月的收入和税费 不会不一致的。
84785021
2021 12/03 11:40
我在11月直接红冲了10月份开的普票
星河老师
2021 12/03 11:45
同学
11月份红冲10月份开的普票,
不是改10月份的账 ,而是11月份做当月的负数收入,懂么?
借 应收账款 (负数)
贷 主营业务收入 (负数)
应交税费 -应交增值税 (负数)
你的开票系统里面也是在当月红冲的。你实际操作了吗 ?同学
84785021
2021 12/03 11:46
我在开票系统里面操作了红冲发票
84785021
2021 12/03 11:47
现在是在报增值税
84785021
2021 12/03 11:48
这是系统提示的
星河老师
2021 12/03 11:48
同学
你开了红字信息通知单 ,你要开负数发票没有?你没有开怎么对的上呢?
84785021
2021 12/03 11:50
普票我直接从系统里面红冲
84785021
2021 12/03 11:51
没有开红字信息通知单
84785021
2021 12/03 11:51
直接开的红字发票
84785021
2021 12/03 11:52
这是系统里面的信息
星河老师
2021 12/03 13:19
同学
你把那个上报汇总的结果点出来看看 这个是报送的界面。
84785021
2021 12/03 14:20
你说的是这个吗
84785021
2021 12/03 14:22
是这个吗?老师
星河老师
2021 12/03 14:53
对的 ,这个结果里面为什么没有销项负数的金额?
你红冲的这种发票的金额和税额分别是多少?