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应交税金-应交增值税-出口抵减内销产品应纳税额在借方,怎么结平?

84785009| 提问时间:2021 12/03 14:50
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
应交税费—应交增值税(出口抵减内销应纳税额)期末借方余额不单独结转,应交税费—应交增值税科目通过转出未交(或多交)增值税专栏将贷方或借方余额进行结转。
2021 12/03 14:51
84785009
2021 12/03 14:52
现在是出现在借方,一直留在账上吗?
朴老师
2021 12/03 14:58
对的 这个留着就可以了
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