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老师,你好,请问当月要交的税款是根据当月开具了多少发票来缴纳吗?还有一个,就是红冲的发票要怎样做账啊?

84785004| 提问时间:2021 12/04 11:08
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 有实现无票收入吗? 红冲的销项发票,账务处理是 借:主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额),  贷:应收账款等科目 借:库存商品   ,贷:主营业务成本
2021 12/04 11:09
84785004
2021 12/04 11:11
都有开票的,是不是开了多少发票就缴纳多少税款啊?
邹老师
2021 12/04 11:12
你好,如果是小规模纳税人,是根据开具发票情况缴纳增值税 如果是一般纳税人,取得的进项发票可以抵扣销项税额 
84785004
2021 12/04 11:13
那当月开具的发票,是下个月一定要缴纳吗?推迟一点缴纳可以吗?
邹老师
2021 12/04 11:15
你好 如果是小规模纳税人,季度结束次月15日之前申报纳税 如果是一般纳税人,是次月15日之前申报纳税
84785004
2021 12/04 11:17
好的,谢谢老师
邹老师
2021 12/04 11:18
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。
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