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我家2021年8月,改的报表,之前应该享受加计递减没享受,然后我该怎么做分录?从一月开始改账还是在8月改?

84785038| 提问时间:2021 12/05 10:04
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
同学你好,在8月改即可。借,应交税费-应交增值税-加计抵减,借,主营业务成本,负数。
2021 12/05 10:06
84785038
2021 12/05 10:07
借成本,没懂啊老师
84785038
2021 12/05 10:08
我这递减里面还有1万是20年的递减,怎么做分录?谢谢老师
王雁鸣老师
2021 12/05 10:11
同学你好,一个一个的说,先说借,应交税费-应交增值税-加计抵减,贷,主营业务成本。你能看懂吗?
84785038
2021 12/05 10:12
贷成本?没懂
王雁鸣老师
2021 12/05 10:19
同学你好,借,应交税费-应交增值税-加计抵减,贷,原材料,库存商品,服务成本,劳务成本等。哪个你能看懂呢?
84785038
2021 12/05 10:20
不是应该营业外收入吗?
王雁鸣老师
2021 12/05 10:22
同学你好,你说的也可以,借,应交税费-应交增值税-加计抵减,贷,营业外收入,或者其他收益。
84785038
2021 12/05 10:23
那里有20年的递减,怎么做分录
王雁鸣老师
2021 12/05 10:25
同学你好,实际操作中,简单处理,与上面的分录一致即可,否则,借,应交税费-应交增值税-加计抵减,贷,利润分配-未分配利润。
84785038
2021 12/05 10:32
退的附加税怎么做分录好?谢谢老师
王雁鸣老师
2021 12/05 10:36
同学你好,借,银行存款,贷,营业外收入,或者其他收益。
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