问题已解决
有个租户使用我们的电 我们已经把电费交过了 两个月后 他把他使用的电费还给我们 这么写会计分录
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速问速答您好,借:银行存款
贷:管理费用--电费
2021 12/05 14:58
84784965
2021 12/05 15:01
为啥这样写呢
84784965
2021 12/05 15:11
老师给解释一下 不明白
思顿乔老师
2021 12/05 15:14
您之前交过了电费
分录是借:管理费用
贷:银行存款
所以现在要冲销管理费用--电费
84784965
2021 12/05 15:17
外账怎么写 会不会牵扯到 发票
思顿乔老师
2021 12/05 15:18
您好,正规企业是1套账的。我不会做内外帐,不好意思
84784965
2021 12/05 15:19
交电费 借 其他应收款贷 银行存款 开发票 借生产成本 贷其他应收款
思顿乔老师
2021 12/05 15:19
交电费是预付账款。开发票不是生产成本喔,
84784965
2021 12/05 15:24
开发票 相当于支付电费 之前是预付
思顿乔老师
2021 12/05 15:25
借:预付账款
贷:银行存款
借:管理费用或者成本
贷:预付账款
84784965
2021 12/05 15:36
老师 像你刚才写的会计分录 还要在冲减 进行税额不
84784965
2021 12/05 15:55
老师需要冲减进行税额吗
思顿乔老师
2021 12/05 16:28
您好,不需要冲减税额的。谢谢