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有个租户使用我们的电 我们已经把电费交过了 两个月后 他把他使用的电费还给我们 这么写会计分录

84784965| 提问时间:2021 12/05 14:58
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思顿乔老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
您好,借:银行存款 贷:管理费用--电费
2021 12/05 14:58
84784965
2021 12/05 15:01
为啥这样写呢
84784965
2021 12/05 15:11
老师给解释一下  不明白
思顿乔老师
2021 12/05 15:14
您之前交过了电费 分录是借:管理费用 贷:银行存款 所以现在要冲销管理费用--电费
84784965
2021 12/05 15:17
外账怎么写  会不会牵扯到  发票  
思顿乔老师
2021 12/05 15:18
您好,正规企业是1套账的。我不会做内外帐,不好意思
84784965
2021 12/05 15:19
交电费  借  其他应收款贷 银行存款    开发票  借生产成本  贷其他应收款
思顿乔老师
2021 12/05 15:19
交电费是预付账款。开发票不是生产成本喔,
84784965
2021 12/05 15:24
开发票   相当于支付电费   之前是预付
思顿乔老师
2021 12/05 15:25
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用或者成本 贷:预付账款
84784965
2021 12/05 15:36
老师  像你刚才写的会计分录  还要在冲减  进行税额不
84784965
2021 12/05 15:55
老师需要冲减进行税额吗
思顿乔老师
2021 12/05 16:28
您好,不需要冲减税额的。谢谢
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