问题已解决

老师,我购入茶叶,款已经支付了,货也到了,发票还没到,这样要怎么写分录

84785042| 提问时间:2021 12/06 09:03
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:预付账款,贷:银行存款 借:库存商品或原材料,贷:应付账款—暂估
2021 12/06 09:04
84785042
2021 12/06 09:06
老师,是要做暂估的分录吗?那收到发票时候又该怎么做呢
邹老师
2021 12/06 09:09
你好,是的,是需要做暂估入账处理 取得发票的时候 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
84785042
2021 12/06 09:35
老师,暂估的凭证后应该附什么单据
邹老师
2021 12/06 09:37
你好,暂估的凭证后,附件是:对方的送货单 
84785042
2021 12/06 09:40
那冲销暂估时候呢不用附附件吗?
邹老师
2021 12/06 09:44
你好,冲销暂估时候,附件就是相应的发票啊 
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