问题已解决
老师好!年底了还有好多的已开票但未付款业务,未付款老板又不想入账。是不是到年底了都得入账了呀?不然跨年发票就用不了了
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您好
可以先暂估入账 然后收到发票冲销暂估
2021 12/06 09:25
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84785001 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 12/06 09:28
对方早就开票了,就是没有付款而已,然后也没有入账
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/06 09:38
那应该先入账的哈
老师好!年底了还有好多的已开票但未付款业务,未付款老板又不想入账。是不是到年底了都得入账了呀?不然跨年发票就用不了了
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