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跟对方签订了销售合同90000元,已收到40000元,还欠5000元,未开销售发票给对方,账务处理怎么做?
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速问速答你好 借 银行
贷预付账款
2021 12/06 09:42
84784967
2021 12/06 09:43
还有欠的50000元怎么做账?
玲老师
2021 12/06 09:52
你好 实际是发生销售了 收款没收全 是这样吗
84784967
2021 12/06 10:16
是的,已发生销售但还有部分款未收
玲老师
2021 12/06 10:25
你好 借银行
应收 5000
贷收入
应交税费
后面可以补开发票
84784967
2021 12/06 10:43
这笔销售收入中间有10000元的差额佣金,扣除13%税点1300元,实际支付佣金8700元,这笔账务处理怎么做?需要在账上体现扣除的税点金额吗?
玲老师
2021 12/06 10:49
你好 支付佣金记销售费用佣金
84784967
2021 12/06 10:55
那从中扣除的税点要做账吗?
玲老师
2021 12/06 11:05
你好 扣的谁的税点 ?
84784967
2021 12/06 11:13
销售这笔90000元的货款里有10000元的差额佣金,从10000元里扣除13%税点得出8700元支付给对方,那扣除的1300元需要做账吗?
玲老师
2021 12/06 11:24
对方是按 8700给你开发票 还是按 10000开发票? 按1000开发票 1300就要体现出来
84784967
2021 12/06 11:40
对方不开票,所以要扣13%税点
玲老师
2021 12/06 11:42
。建议你按8700元入账。1300不要在外账提现。
84784967
2021 12/06 11:49
那内账怎么做呢,这1300元?
玲老师
2021 12/06 11:54
你好 内账这1300不用做 就按实际 8700做账 因为1300你也没有实际收到钱
84784967
2021 12/06 11:57
这1300元收到了,都在90000元的货款里,中间有一个差额10000元因为对方不开票所以要扣除13%税点,扣除税点后的金额8700元支付给他
玲老师
2021 12/06 12:05
你好 收到了记在营业外收入 8700记销售费用