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暂估库存及拿回发票后如何做账。

84785021| 提问时间:2021 12/06 14:13
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
把暂估的会计分录冲销,然后再按发票入账。
2021 12/06 14:14
84785021
2021 12/06 14:31
库存余额经常会是负的是什么原因,如何做的不是负的
东老师
2021 12/06 14:32
是负数的话,是不是你结算成本结算多了。
84785021
2021 12/06 14:34
没进项票,直接开销项了,本月的话需要暂估销项对应的库存是吗
东老师
2021 12/06 14:34
对呀,你就是根据库存发票暂估的
84785021
2021 12/06 14:35
那我库存是负 应该是没有暂估
东老师
2021 12/06 14:35
对,你应该是没有暂估就结转成本了。
84785021
2021 12/06 14:37
已经是这样了,那我该如何做,还需要在下个月暂估?还是就等到票到了就直接记库存
东老师
2021 12/06 14:39
也可以也可以你说的这么做。
84785021
2021 12/06 14:42
暂估成本和暂估库存是2回事?还是一回事
84785021
2021 12/06 14:42
暂估成本和暂估库存是2回事?还是一回事
东老师
2021 12/06 14:43
这两个其实是一回事,不同的一个叫法
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