问题已解决
老师公司上个月开错了10万的发票,这个月购货方又抵扣了,本月开红字发票。这个月15号前报上个月的增值税怎么办?
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您好
正常申报就可以了
2021 12/06 14:34
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84785014 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2021 12/06 14:36
开错的10万也申报进去吗?那这个月红冲了,下个月报这个月的税怎么处理?
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/06 14:43
开错的10万也申报进去
红冲后还开具正确的么
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2021 12/06 14:44
这个月红冲后还要再开具正确的发票
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bamboo老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/06 14:45
那下个月按照开票系统的发票汇总表实际销售额跟销项税额填写就好了啊
负数抵减正数的