问题已解决
期末暂估的库存,已结转销售成本,月初要怎么红冲?
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速问速答你好,根据发票冲销暂估入账
借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品
2021 12/06 14:42
84785030
2021 12/06 14:43
是不是发票有多少就冲多少?
邹老师
2021 12/06 14:43
你好,是根据之前暂估入账多少,就红冲多少
84785030
2021 12/06 14:46
之前是暂估成本来报税的,现在是有购进材料的发票,但是金额不够,是全部冲还是按照发票金额冲
邹老师
2021 12/06 14:47
你好,是根据之前暂估入账多少,就红冲多少
(是针对这个回复有什么疑问吗)