问题已解决

纯出口外贸公司,11月出口货物28万,20万的进项票已做退税发票勾选并确认统计勾选,然后申报增值税申报表时应该如何填写?

84785003| 提问时间:2021 12/06 16:23
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 按照开的发票填写
2021 12/06 16:24
84785003
2021 12/06 16:25
只填写销项发票内容,退税勾选的进项发票金额税额不需要填入报表内吗?
朴老师
2021 12/06 16:30
同学你好 对的 这个不需要
84785003
2021 12/06 16:32
那申报12月增值税时,怎么处理?因为进项票的退税勾选确认所属期是12月,现在报11月的增值税还导入不了相关进项票
朴老师
2021 12/06 16:38
同学你好 进项采集也不行吗
84785003
2021 12/06 16:40
是这样的,11月开出的报关单和出口发票,但是相关进项票是在12月退税勾选的,现在申报11月增值税,采集不到退税勾选的进项票,是直接只填11月的销项销售金额就可以直接申报吗?
84785003
2021 12/06 16:41
等到申报12月增值税时采集到退税勾选的进项票后又要怎么填写报表呢?
朴老师
2021 12/06 16:50
同学你好按照开票的金额来做
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~