问题已解决
纯出口外贸公司,11月出口货物28万,20万的进项票已做退税发票勾选并确认统计勾选,然后申报增值税申报表时应该如何填写?
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速问速答同学你好
按照开的发票填写
2021 12/06 16:24
84785003
2021 12/06 16:25
只填写销项发票内容,退税勾选的进项发票金额税额不需要填入报表内吗?
朴老师
2021 12/06 16:30
同学你好
对的
这个不需要
84785003
2021 12/06 16:32
那申报12月增值税时,怎么处理?因为进项票的退税勾选确认所属期是12月,现在报11月的增值税还导入不了相关进项票
朴老师
2021 12/06 16:38
同学你好
进项采集也不行吗
84785003
2021 12/06 16:40
是这样的,11月开出的报关单和出口发票,但是相关进项票是在12月退税勾选的,现在申报11月增值税,采集不到退税勾选的进项票,是直接只填11月的销项销售金额就可以直接申报吗?
84785003
2021 12/06 16:41
等到申报12月增值税时采集到退税勾选的进项票后又要怎么填写报表呢?
朴老师
2021 12/06 16:50
同学你好按照开票的金额来做