问题已解决

公司是高校食堂的(我们公司拥有经营权,对外招租各窗口,每月我们集中让供应商供货,到月底学校把营业款打给我们公司,我们公司在把供应商款和各窗口款打给窗口(支付窗口的钱会扣他们给我们的管理费、领我们的原材料,剩下的钱在转给窗口),各窗口领原材料领料(我们销售给他们会加价卖给他们),做帐该怎么反应原材料这个入库,领用、库存及原材料的利润。(像原材料中间利润部分我们是不会给窗口开发票的)

84784998| 提问时间:2021 12/06 19:00
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个 借原材料 借进项 贷银行存款 借生产成本 贷原材料 借库存商品 贷生产成本
2021 12/06 19:01
84784998
2021 12/06 19:09
最后一步没看懂,为什么还要结转成库存商品。公司和窗口之间类似于买卖。前面2步我是这样做的,但是不知道该怎么在帐里反映出原材料对于公司的利润
朴老师
2021 12/06 19:15
同学你好 生产完了要结转到库存商品的
84784998
2021 12/06 19:25
请您仔细看下我第一次发的文字,我们公司就不是把原材料加工成商品的,我们公司相当于代收学校营业款,代付窗口营业款、供应商款。公司的利润主要是收取档口的管理费,但是在我们统一给档口进原材料我们会加价卖给窗口,会赚取一部分利润,但是我们不会给窗口开票,我们是直接从窗口的营业款扣除她们领用我们原材料、管理费资金后把钱转给窗口。我最主要的是想问前2步我也是这样做的,但是我把进的原材料全部做成成本了(相当于我帐上是没有库存的),这样感觉数据不会准确,所以库存和利润这一部分在帐里该如何做才能反映出我想要的结果
朴老师
2021 12/06 19:25
如果只是代收代付那就是借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
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