问题已解决

麻烦老师算下,这个的净利润!谢谢!

84785019| 提问时间:2021 12/07 09:20
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张壹老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,正在计算中,请稍后
2021 12/07 09:35
张壹老师
2021 12/07 09:37
你好,计算如下,请参考
84785019
2021 12/07 09:48
老师两个问题,1.销减进项不就是自己要交的税吗?不就减少了利润吗 2.算增值税不是赠送的也要视同销售吗, 3.算所得税赠送部分是不需要视同销售对吗
张壹老师
2021 12/07 09:53
你好,销项-进项就是应交的增值税,当然会减少利润 算增值税时是按你实际收到的钱算增值税,赠送部分和正常销售的一起开发票,确认收入按实际收到的钱确认收入; 所得税是按收入减成本算的, 你这些赠送的和正常卖的是一同时算收入的 你2000元,送200元.你收到的钱还是2000元,入收入是2000,成本是1200+80.正常算所得税和结转成本 你开发票的时候数量是按2200元的物品数量开发票,单价会降低
84785019
2021 12/07 09:56
可是你这里没有减去销项减进项部分
84785019
2021 12/07 09:56
还有附加税你怎么知道是12
张壹老师
2021 12/07 09:57
你好,附加税城市一般是12%,县和镇要少一些.
84785019
2021 12/07 09:58
还有你视同销售增值税没有算2200*0.13(因为是不含税的)你是2000/1.13*0.13
张壹老师
2021 12/07 09:58
你好,应交增值税是不入成本成计算的,只有附加税才入成本计算.增值税是价外税,不入成本利润的
张壹老师
2021 12/07 09:59
你的题目都说了销售额不含税的啊,所以是2000. 你送的200你没收钱的,你收入只有2000
张壹老师
2021 12/07 10:01
你好,视同销售要算税,是指单独给别人,不开在同一张发票,才要算增值税和所得税的. 你这是买东西赠送的,一起给对方,一般也会开在发票上的,不用做视同销售. 你再看看中级会会经济法的税法章节,或者税务师税一增值税的内容
84785019
2021 12/07 10:19
这个知道是价外税,可是在这里就感觉,这部分税(销减进)是自己承担了呀
张壹老师
2021 12/07 10:23
你好,你的销项税买家会给你,是买家承担,不是你承担
84785019
2021 12/07 10:25
买家承担不也就是只给了2000块含在里面了
张壹老师
2021 12/07 10:26
你这2000是不含税金额,没含在里面的
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