问题已解决

老师,给员工交的商业险计入哪个科目

84785026| 提问时间:2021 12/07 09:24
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  借管理费用-福利费 ;贷应付职工薪酬-福利费;   借  应付职工薪酬-福利费 ;贷银行存款   
2021 12/07 09:24
84785026
2021 12/07 09:26
老师,社保咋做会计分录
meizi老师
2021 12/07 09:30
你好 ;      1.计提工资  借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资  2.计提社保和公积金(企业部分)  借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保  应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应付款——社保(个人部分)  其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4.上交社保公积金  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  -      公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) -      其他应付款-公积金(个人部分)  贷:银行存款或现金  5.上交个人所得税  借:应交税费——应交个人所得税  贷:银行存款或现金  
84785026
2021 12/07 09:34
老师,商业险入账需要发票吗
meizi老师
2021 12/07 09:37
你好;需要发票的。肯定要有合理发票的  
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