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请问预付房租怎么做?账后期如何摊销?我可能收不到发票,要怎么处理?

84785009| 提问时间:2021 12/07 09:29
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,预付房租,借:预付账款,贷:银行存款 可能收不到发票,就需要按月做无票支出摊销处理 
2021 12/07 09:29
84785009
2021 12/07 09:31
摊销的时候 借:管理费用贷:预付账款 是这样吧
邹老师
2021 12/07 09:32
你好,是的,没有发票的情况下是这样的
84785009
2021 12/07 09:35
那后期年度汇算清缴的时候,这笔款我应该做调增吧
邹老师
2021 12/07 09:36
你好,是的,是这样的
84785009
2021 12/07 09:57
如果后期又收到发票了,要怎么办呢?
邹老师
2021 12/07 10:01
你好,根据发票做相应的账务处理,然后做汇算清缴的更正申报
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