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你好,请问上月收到销售的增值税专用发票,本月发现有误,本月我司开具增值税红字信息表,本月已收到销售重新开具的红字发票和蓝字发票,请问这增值申报要数据怎么填?

84785026| 提问时间:2021 12/07 11:55
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好在附表二进项转出里面开具的红字信息表一栏里面填写进项转出的金额,然后重新开的,你勾选吗?
2021 12/07 11:57
郭老师
2021 12/07 11:57
本月发生的本月开的红字信息表是不是本月的?这个不用填写,在下一个月申报填写。
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