问题已解决

老师,请问一下,利润表的主营业务收入一定要跟增值税纳税申报表的收入一致吗

84784980| 提问时间:2021 12/07 12:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
正常的来说是的 要一致 不一致税务局会问起来
2021 12/07 12:42
84784980
2021 12/07 12:44
那比如11月份给客户对账的,客户还没有回签,11月份也不会开具发票啊,到了12月份才会开具发票呢
郭老师
2021 12/07 12:45
你好,那你11月份先别做收入,别交税,在12月份开发票,正常交税。
84784980
2021 12/07 12:47
您意思就是说按照当月开票的金额去确认收入吗,但是我们是按照权责发生制做的账呢
郭老师
2021 12/07 12:49
这种情况下,你应该增值税、所得税就得交,借应收贷主营业务收入、应交税费。
84784980
2021 12/07 12:52
那这样子利润表跟增值税纳税申报表的收入就不一致了
郭老师
2021 12/07 12:54
一致的,因为你增值税申报的是无票收入。
郭老师
2021 12/07 12:54
我给你写上了应交税费,这个就是增值税。
84784980
2021 12/07 12:57
增值税不申报五票收入呢,因为有客户回签的,金额还会有变动呢
郭老师
2021 12/07 12:58
你好 那就会不一致的。
84784980
2021 12/07 13:04
是呢,再第二个月呢,开具发票了,在未开具发票栏填写负数吗
郭老师
2021 12/07 13:12
对的是的,未开具发票一栏填写负数开具的发票一栏填写正数
郭老师
2021 12/07 13:12
给你们个建议就是你发票时间和业务发生差的时间不长,也就是一个月,根据发票的来确认收入就可以了。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~