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11月增值税专用发票销项票有一张开重复忘记作废,12月份红冲的。现在要报11月增值税,应该怎么报?

84785006| 提问时间:2021 12/07 14:32
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
11月份正常做账,12月份做负数分录
2021 12/07 14:33
84785006
2021 12/07 14:56
11月份的账已经结账了,我报税在电子税务局里怎么操作呀?
84785006
2021 12/07 14:56
开重的发票11月份没做到账里。
东老师
2021 12/07 14:56
报税的时候,就是把这张负数发票,按照负数填写申报就行。
84785006
2021 12/07 14:58
税务局里自动取得上个月数,是在专票正数里。我能随便更改吗
东老师
2021 12/07 14:58
这个就是正负相抵以后的数
84785006
2021 12/07 14:58
我现在报11月的增值税,11月这张发票是正数,12才红冲的。
84785006
2021 12/07 14:59
在哪里填负数
84785006
2021 12/07 14:59
请问在哪里填负数?
东老师
2021 12/07 15:00
在12月份报税的时候才填负数发票。
84785006
2021 12/07 15:01
是在报12月份的税的时候再填写?那现在报11月份的税用做处理吗?
东老师
2021 12/07 15:02
这个月报税的时候不用处理这张增值税负数发票。
84785006
2021 12/07 15:14
老师,我的意思是关于11月开重的那张发票我报税时用做处理吗?
东老师
2021 12/07 15:15
你报税的时候正常做账报税。
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