问题已解决

老师,我们是商贸一般纳税人,12月申报,申报11月份的增值税,做260万的无票收入,全额交增值税,在12月再开260万的增值税发票,1月份申报12月份时,这260万可以冲减增值税吗?怎么操作

84785018| 提问时间:2021 12/07 17:24
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,申报时,无票收入做负数申报,有票收入做正数申报
2021 12/07 17:25
佟老师
2021 12/07 17:44
这个没有流程,你不是上个月做了无票申报了吗?这个月开具了这260万的发票了。,申报时你在无票收入哪里申报负数260,开票收入里申报正常填写正数260万
佟老师
2021 12/07 17:56
是的,你之前已经申报税金,这次一正一负不需要缴纳税金
84785018
2021 12/07 17:28
这个不太明白,有没有流程
84785018
2021 12/07 17:51
这样一冲减,就可以只交一次增值税就可以了,对吧
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