问题已解决
上年的暂估成本,借:主营业务成本 贷:应付账款–暂估款,本年用费用直接红冲这笔暂估款,怎么做账?
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速问速答同学你好,一般情况下,借,应付账款-暂估款,管理费用等科目,贷,银行存款等科目。
2021 12/07 18:40
84785040
2021 12/07 18:56
不懂,能详细点吗
王雁鸣老师
2021 12/07 19:01
同学你好,今年收到暂估款发票时,把原来的暂估款冲掉,把发票金额和暂估款的差额,记入管理费用科目。
84785040
2021 12/07 19:03
老师,暂估款不是不能跨年吗
王雁鸣老师
2021 12/07 19:10
同学你好,可以跨年的,只要在下年汇算清缴结束前,拿回发票即可。