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老师请问交社保和发工资的分录该怎么做呢?

84784978| 提问时间:2021 12/08 11:12
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
计提社保公司部分  借:管理费用-社保  贷:应付职工薪酬-社保          个人部分  借:应付职工薪酬-工资  贷:其他应付款-社保    支付的时候 借:应付职工薪酬-社保   其他应付款-社保   贷:银行存款
2021 12/08 11:18
84784978
2021 12/08 11:29
不计提可以吗?
东老师
2021 12/08 11:29
你说的不去,即使的是怎么做的。
84784978
2021 12/08 11:30
个人部分也由单位承担?
东老师
2021 12/08 11:30
个人的部分肯定是自己承担呀。
84784978
2021 12/08 11:32
交社保不计提
东老师
2021 12/08 11:32
那个社保也是最好集体一下。
84784978
2021 12/08 11:33
个人不用承担该怎么做呢?
东老师
2021 12/08 11:34
那就直接全部计入到管理费用里面。
84784978
2021 12/08 11:35
我们是事业单位执行的政府会计准则。
东老师
2021 12/08 11:35
抱歉,您这个事业单位的我没有做过。
84784978
2021 12/08 11:36
那还要从应付职工薪酬里过度下吗?
东老师
2021 12/08 11:36
事业单位的话我不太肯定,因为我没有做过这个。
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