问题已解决
老师,我这个以前有成本的应付账款暂估,现在付给这个公司钱以前没有做过账,现在想冲减以前应付账款暂估怎么做账
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速问速答同学,您好,把以前的暂估做负数,现在做笔正数就行了,
2021 12/08 11:18
84785040
2021 12/08 11:45
老师可以写一下分录吗
刘艳红老师
2021 12/08 11:48
借:主营业务成本(红字)
贷:应付账款——暂估应付账款(红字)
借:主营业务成本(正数 )
贷:应付账款(正数)