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在12月开了100万发票,然后次年1月作废了50万。请问需要怎么做账务处理

84784972| 提问时间:2021 12/08 11:50
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立红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学你好 在12月开了100万发票,然后次年1月作废了50万。——发票跨月不能作废,只能红冲呢?
2021 12/08 11:51
84784972
2021 12/08 11:51
对对对,冲红的
立红老师
2021 12/08 11:52
同学你好 红冲是做原来分录的负数分录;
84784972
2021 12/08 11:53
那我的利润表1月不就负数了?
立红老师
2021 12/08 11:54
同学你好,那我的利润表1月不就负数了?——1月的收入如果小红冲的,就会变为负数;
84784972
2021 12/08 11:55
不影响的吧?
立红老师
2021 12/08 11:56
同学你好,这个是不影响 的;
84784972
2021 12/08 11:57
好的,谢谢老师
立红老师
2021 12/08 11:57
不客气的,祝您 学习愉快 ;
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