问题已解决
法人向公司公户支取备用金,劳务费,怎么计分录
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你好
借 其他应收款
贷 银行存款
2021 12/08 11:56
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2021 12/08 12:31
要是总还不上这比钱呢
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紫藤老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/08 15:40
年底还不上的,视为分红处理的
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2021 12/08 15:48
借库存现金,贷银行存款呢
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紫藤老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/08 15:49
你的分录是提取备用金的
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2021 12/08 15:49
备用金可以走现金吗
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紫藤老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/08 15:49
你好,备用金可以走现金
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2021 12/08 15:50
那可以做,借库存现金,贷银行存款吗
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紫藤老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/08 15:51
借库存现金,
贷银行存款
借 其他应收款
贷 库存现金
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2021 12/08 15:51
做两笔是吗
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紫藤老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/08 15:52
你好,对的,你的理解是对的
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2021 12/08 15:57
为什么要这样做呢
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2021 12/08 15:57
因为其他应收款是必须的
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2021 12/08 16:05
走一笔,其他应收款,贷银行存款呢,
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紫藤老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/08 16:05
你好,那样也是可以的
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2021 12/08 16:15
我的意思是,法人还不上这笔钱,其他应收账款总在上面挂着吗
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2021 12/08 16:18
年底还不上的,视为分红处理的
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2021 12/08 16:19
怎么做分录
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2021 12/08 16:19
借 利润分配
贷 其他应收款