问题已解决

老师,这个我们是工程款,先把所有的款发票开出去了,但是没有收到款,我该怎么做账呢

84784972| 提问时间:2021 12/08 16:52
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021 12/08 16:52
邹老师
2021 12/08 16:57
你好,如果没有开具发票,预收到工程款,才是通过合同结算科目核算 这里已经开具了发票,就需要确认收入的 
邹老师
2021 12/08 16:59
你好,你是一次性把几年的收入都开具了发票? 
邹老师
2021 12/08 17:05
你好,既然没有一次性把所有收入发票都开具了,那就没有不符合权责发生制啊
邹老师
2021 12/08 17:07
你好,如果没有开具发票,预收到工程款,才是通过合同结算科目核算,分录是 借:银行存款 ,贷:合同结算
邹老师
2021 12/08 17:29
你好 这个(借: 银行存款,贷: 合同负债)是执行新准则的情况下,这样处理 这个是没有执行新准则的情况下的处理,借:银行存款 ,贷:合同结算
84784972
2021 12/08 16:56
老师,这个是工程款,不应该有合同结算科目吗
84784972
2021 12/08 16:56
而且这个工程是季度结算的,现在就确认收入吗
84784972
2021 12/08 16:58
如果工程期限很长,现在就把几年的收入一次性确认了,那不是不符合权责发生制吗
84784972
2021 12/08 17:05
没有,是三个月的工程
84784972
2021 12/08 17:06
你好,如果没有开具发票,预收到工程款,才是通过合同结算科目核算,您说的这种这个情况是是借:银行存款 贷:合同结算吗
84784972
2021 12/08 17:27
可是有些收到预收款、借 银行存款,贷 合同负债,这又是哪种情况呢
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