问题已解决

六月份收到的进项发票已退税认证,现在要冲红它怎么操作是直接开红字信息表吗?

84785031| 提问时间:2021 12/09 14:24
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美橙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
是的,购买方开红字信息表,由销方开红字发票
2021 12/09 14:33
84785031
2021 12/09 14:35
那申报增值税附表二时进项税额转出,但是我又没有留抵的进项税怎么办
美橙老师
2021 12/09 14:50
申报表不需要做进项税额转出,之前认证时选择用于出口退税,信息直接带入到附表二的待抵扣进项税栏,没有抵扣进项税,红冲一般会自动与其匹配的。你申报时关注下待抵扣进项税额栏。如有问题就需要与主管税务局联系解决了。
84785031
2021 12/09 14:54
附表二进项税额转出是系统自己根据红字信息表(未抵扣)自动带出来的
美橙老师
2021 12/09 15:06
如果系统自动带出来进项转出又没有留抵税额,就只能补交税款了。
84785031
2021 12/09 15:10
但是我这张退税发票又没有抵扣,也没有申请退税怎么就要补交税款
美橙老师
2021 12/09 15:19
你红冲后没有抵扣了,做进项转出的话转到成本费用中。
84785031
2021 12/09 15:40
那报税的时候怎么报,系统它自己读取数据的
美橙老师
2021 12/09 16:00
就按正常的申报就可以了,进项税额转出在申报表中填在主表第14栏和附表二20栏
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