问题已解决

老师,之前税控盘的服务费280 元,做账分录借应交税费-未交增值税280,贷,银行存款280,当时没有抵减,一直挂账,现在想把账调平,不在应交税费科目显示,请问我应该怎么做账?

84784994| 提问时间:2021 12/09 16:25
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,这个不需要调平的。
2021 12/09 16:25
84784994
2021 12/09 16:27
长时间挂账,跨年也可以吗(´;︵;`)
东老师
2021 12/09 16:27
可以呀,过年当然也可以啦,没关系。
84784994
2021 12/09 16:28
但现在期末留低和待抵扣进项税额不一致,
东老师
2021 12/09 16:29
你把这个280减去肯定就是一致的呀。
84784994
2021 12/09 16:30
怎么减?发生期在七月,现在已经12月了,要怎么处理
东老师
2021 12/09 16:31
你说的这个差额肯定也就是这个280的差额。
84784994
2021 12/09 16:34
对,是的,不知道怎么处理
东老师
2021 12/09 16:35
差这个差额,你不就是把这个280加上或者减去不就能对上了,所以说你不用接着挂着就行了。
84784994
2021 12/09 16:48
可是我七月的账已经结账了,申报表怎么填呢?在哪一栏填
东老师
2021 12/09 16:49
这个在减免税明细表里面填写这个280的金额。
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