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销项税和进项税怎么计提,怎么结转,老师有没有一个完整的分录明细呢?

84785042| 提问时间:2021 12/09 17:12
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森林老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
一般纳税人账务处理。 购买库存, 借:库存商品, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款, 销售商品 , 借:银行存款, 贷:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额), 同时结转销售成本, 借:主营业务成本, 贷:库存商品。 月末结相关收入和成本, 借:主营业务收入, 贷:本年利润 , 借:本年利润 , 贷:主营业务成本。 月底进项大于销项可以不做分录。 月底销项大于进项,说明要缴税,做以下结转分录 借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费—未交增值税, 次月税款缴纳, 借:应交税费—未交增值税, 贷:银行存款。
2021 12/09 17:12
84785042
2021 12/09 17:16
但是,进项税有很多,我记入什么科目呢?
森林老师
2021 12/09 17:16
进项税多就在应交税费-应交增值税 进项税三级科目下放着就行了,
84785042
2021 12/09 17:22
转出多交增值税,还是未认证进项税里面
森林老师
2021 12/09 17:27
借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷;应交税费—未交增值税,
84785042
2021 12/09 18:16
平常只有有进项税,都是记入应交税费-应交增值税-进项税吗?
森林老师
2021 12/10 09:38
同学,你好,理解对的
84785042
2021 12/10 15:04
但是这个月没有进项税,有销项税,那怎么办呢?
森林老师
2021 12/10 15:07
同学,你好,把销项转了, 借应交税费-应交增值税 销项 贷应交税费-应交增值税 转出未交增值税 借应交税费-应交增值税 转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税
84785042
2021 12/10 15:11
那进项税呢?
森林老师
2021 12/10 15:12
你进项税不是没有发生吗
84785042
2021 12/10 15:30
但是进项税都没有认证过啊,
84785042
2021 12/10 15:31
这个可以吗?
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