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销项税和进项税怎么计提,怎么结转,老师有没有一个完整的分录明细呢?
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速问速答一般纳税人账务处理。
购买库存,
借:库存商品,
应交税费—应交增值税(进项税额),
贷:银行存款,
销售商品 ,
借:银行存款,
贷:主营业务收入,
应交税费—应交增值税(销项税额),
同时结转销售成本,
借:主营业务成本,
贷:库存商品。
月末结相关收入和成本,
借:主营业务收入,
贷:本年利润 ,
借:本年利润 ,
贷:主营业务成本。
月底进项大于销项可以不做分录。
月底销项大于进项,说明要缴税,做以下结转分录
借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷;应交税费—未交增值税,
次月税款缴纳,
借:应交税费—未交增值税,
贷:银行存款。
2021 12/09 17:12
84785042
2021 12/09 17:16
但是,进项税有很多,我记入什么科目呢?
森林老师
2021 12/09 17:16
进项税多就在应交税费-应交增值税 进项税三级科目下放着就行了,
84785042
2021 12/09 17:22
转出多交增值税,还是未认证进项税里面
森林老师
2021 12/09 17:27
借;应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷;应交税费—未交增值税,
84785042
2021 12/09 18:16
平常只有有进项税,都是记入应交税费-应交增值税-进项税吗?
森林老师
2021 12/10 09:38
同学,你好,理解对的
84785042
2021 12/10 15:04
但是这个月没有进项税,有销项税,那怎么办呢?
森林老师
2021 12/10 15:07
同学,你好,把销项转了,
借应交税费-应交增值税 销项
贷应交税费-应交增值税 转出未交增值税
借应交税费-应交增值税 转出未交增值税
贷应交税费-未交增值税
84785042
2021 12/10 15:11
那进项税呢?
森林老师
2021 12/10 15:12
你进项税不是没有发生吗
84785042
2021 12/10 15:30
但是进项税都没有认证过啊,
84785042
2021 12/10 15:31
这个可以吗?