问题已解决

收到垫付的电费 给对方开出去专票 账务怎么做收入做成本

84785030| 提问时间:2021 12/09 18:46
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您是垫付为什么开发票?
2021 12/09 18:47
84785030
2021 12/09 18:51
我们是把钱交给了电局 电局把发票交给我们了
小林老师
2021 12/09 18:55
您好,那您是代付,应当是给用电方开发票
84785030
2021 12/09 18:56
代付 那收入成本怎么处理呢
小林老师
2021 12/09 18:56
您好,没收入没成本,都是往来
84785030
2021 12/09 18:58
如果要做收入成本呢
小林老师
2021 12/09 19:02
您好,进项发票与销项发票内容相同
84785030
2021 12/09 19:03
确认成本这块怎么做分录
小林老师
2021 12/09 21:41
您好,借营业成本,应交税费应交增值税,贷银行存款
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~