问题已解决

预收客户20万加工费,应该怎么做分录,谢谢

84784954| 提问时间:2021 12/09 19:50
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,分录如下 借:银行存款20万 贷:预收账款/合同负债20万
2021 12/09 19:50
84784954
2021 12/09 19:52
以后这笔预收账款还要做其他处理吗
悠然老师01
2021 12/09 19:57
以后要转到收入的
84784954
2021 12/09 20:03
什么时候转呢
悠然老师01
2021 12/09 20:04
完成加工时或者按进度确认收入时
84784954
2021 12/09 20:06
分录怎么做
悠然老师01
2021 12/09 20:06
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 请给个五星好评
84784954
2021 12/09 20:08
不用再做其他处理了?
悠然老师01
2021 12/09 20:11
结转成本,要看你成本通过什么科目归集的
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